4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/03/2015 ATÉ 25/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
28
Data de Lançamento: 25/03/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
157,14
186
19/010-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
157,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
157,14
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
947,07
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
166/000-2015       
947,07
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 278 - R$ 8609,73
Vl.Total:
947,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
109,63
0,00
113819900
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
167/000-2015       
109,63
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1343 - R$ 2491,57
Vl.Total:
109,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
1.235,67
0,00
113819900
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
168/000-2015       
1.235,67
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1341 - R$ 28083,33
Vl.Total:
1.235,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
2.904,00
0,00
113819900
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
169/000-2015       
2.904,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1340 - R$ 65999,90
Vl.Total:
2.904,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
413,55
0,00
113819900
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
170/000-2015       
413,55
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1347 - R$ 9398,82
Vl.Total:
413,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
78,37
0,00
113819900
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
171/000-2015       
78,37
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1344 - R$ 1781,16
Vl.Total:
78,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
474,52
0,00
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
172/000-2015       
474,52
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 238 - R$ 4313,84
Vl.Total:
474,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
4.825,48
0,00
113819900
J
48.674.378/0001-05
0,00
5839
173/000-2015       
4.825,48
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 253 - R$ 459569,88
Vl.Total:
4.825,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
199,21
0,00
113819900
J
05.776.879/0001-81
0,00
5839
174/000-2015       
199,21
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1710 - R$ 6688,23
Vl.Total:
199,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
95,32
0,00
113819900
J
02.399.201/0001-39
0,00
5839
175/000-2015       
95,32
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 404 - R$ 2723,58
Vl.Total:
95,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
131,19
0,00
113819900
J
02.399.201/0001-39
0,00
5839
176/000-2015       
131,19
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 405 - R$ 3748,39
Vl.Total:
131,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
590,76
0,00
113819900
J
02.399.201/0001-39
0,00
5839
177/000-2015       
590,76
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 406 - R$ 16879,11
Vl.Total:
590,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
LTDA
172,85
0,00
113819900
J
57.805.087/0001-91
0,00
5839
178/000-2015       
172,85
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 869 - R$ 49385,21
Vl.Total:
172,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
250,98
0,00
113819900
J
61.106.159/0001-80
0,00
5839
179/000-2015       
250,98
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1883 - R$ 71708,85
Vl.Total:
250,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
2.942,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
179/000-2015       
7,48
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 
e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR
Vl.Total:
1.346,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
180,0000
10,64
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 
de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA ATENDER AS EMEFS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - PNAE - EDUCAÇÃO
1.596,00
KG
150,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/03/2015 ATÉ 25/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
299,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
180/000-2015       
7,48
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - O fornecimento deverá estar de 
acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC 
nº 359 e 360. - PARA ATENDER OS QUILOMBOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB PNAE - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
299,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
608,08
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
185/000-2015       
7,48
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 
e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR
Vl.Total:
374,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
10,64
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 
de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA 
ATENDER AS EE'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB PNAE - EDUCAÇÃO
234,08
KG
22,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
299,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
186/000-2015       
7,48
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 
e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA ATENDER OS 
INDÍGENAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB PNAE - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
299,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
799,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
187/000-2015       
7,48
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 
e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR
Vl.Total:
374,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
10,64
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 
de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG -  ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA 
ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB PNAE - EDUCAÇÃO
425,60
KG
40,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
1.130,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
188/000-2015       
7,48
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 
e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR
Vl.Total:
598,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
10,64
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de 
acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - 
MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 
24.628-X BB PNAE - EDUCAÇÃO
532,00
KG
50,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
374,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
191/000-2015       
7,48
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 
e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES 
NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEF APAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB PNAE - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
374,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
10,33
64
253/012-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
10,33
Un.:
SV
Quantidade:
0,0000
8.553,27
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
1.890,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
315/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL
Vl.Total:
910,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.400,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER A EMEF JOÃO B POCCI 
- C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
980,00
UN
1.400,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
1.620,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
318/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL
Vl.Total:
780,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.200,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - PARA ATENDER AS CRECHES GENTE FELIZ, KIYOSHI SEIMARU E NOVO 
MUNDO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
840,00
UN
1.200,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
3.402,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
334/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - KRILL
Vl.Total:
1.638,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.520,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02.  - KRILL - PARA ATENDER A CRECHE CARMEN HELENA - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
1.764,00
UN
2.520,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
194,63
131
432/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA 
Vl.Total:
194,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
194,63
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/03/2015 ATÉ 25/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
556,43
131
432/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
556,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
556,43
6.058,70
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
441/003-2015       
6.058,70
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO  REF. ILUMINAÇÃO MARÇO/2015 - C/C 
111-0 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
6.058,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
5.359,45
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
5.359,45
477
446/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.359,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.359,45
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
9,23
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
9,23
477
446/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
9,23
4.307,81
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
467/004-2015       
4.307,81
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.307,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.788,46
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
468/002-2015       
3.788,46
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.788,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.371,92
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
551
469/002-2015       
11.371,92
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS CRECHES -  C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.371,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
3.567,87
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
3.567,87
551
469/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES -  C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.567,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.567,87
-15,10
Outros/Não Aplicável
CLAUDICIR ALVES VASSÃO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
F
108.415.698-94
0,00
65
476/000-2015       
700,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - PARA DESPESAS COM ESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
700,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CLAUDICIR ALVES VASSÃO
-15,10
-15,10
03.00.04.122.3.3.90.39.01
F
108.415.698-94
0,00
65
476/000-2015 - 01
-15,10
Item:
1 - Anulação da Nota nº476/0-2015
Vl.Total:
-15,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71,94
51
503/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
71,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
71,94
-298,00
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
0,00
630
538/000-2015       
500,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
-298,00
-298,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
0,00
630
538/000-2015 - 01
-298,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº538/0-2015
Vl.Total:
-298,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71,94
731
594/010-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA 
NOVA - CULTURA
Vl.Total:
71,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
71,94
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
2.730,33
766
607/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA 
Vl.Total:
2.730,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.730,33
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/03/2015 ATÉ 25/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
MUNICIPAL DE ESPORTES - ESPORTES
-5.359,45
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
910/001-2015       
5.359,45
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS EMEIS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.359,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
-5.359,45
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
-5.359,45
528
910/001-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 910/1-2015 - MOTIVO: DESPESA LIQUIDADA INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-5.359,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5.359,45
-3.567,87
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
910/002-2015       
3.567,87
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS EMEIS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.567,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
-3.567,87
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
-3.567,87
528
910/002-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 910/2-2015 - MOTIVO: DESPESA LIQUIDADA INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-3.567,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.567,87
-9,23
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
910/005-2015       
9,23
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS EMEIS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
-9,23
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
-9,23
528
910/005-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 910/5-2015 - MOTIVO: DESPESA LIQUIDADA INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-9,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
-9,23
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
1.735,31
528
910/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS EMEIS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.735,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.735,31
200,22
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
528
912/003-2015       
200,22
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
200,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.519,82
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
528
914/002-2015       
15.519,82
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VELOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
15.519,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.091,16
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
915/003-2015       
4.091,16
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA MERENDA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.091,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.053,11
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
916/002-2015       
9.053,11
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS EMEFS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.053,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
738,92
323
1016/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, 
FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
738,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
738,92
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
88,20
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1111/000-2015       
29,40
Item:
1 - CONEXÃO DE MANGUEIRA DE AR - MANUTENÇÃO DO FORD F12000 PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
88,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
190,12
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
633
1191/000-2015       
85,26
Item:
1 - ROLAMENTO DO ALTERNADOR
Vl.Total:
85,26
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
59,78
2 - ESCOVA
59,78
UN
1,0000
45,08
3 - Aquisiçao de: ROLAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA DBA 9474 - ASSIST. SOCIAL
45,08
UN
1,0000
0,00
255/2015
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
3.782,40
4
1251/004-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/03/2015 ATÉ 25/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
3.782,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.782,40
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
769,30
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
229
1278/000-2015       
510,09
Item:
1 - EMBREAGEM
Vl.Total:
510,09
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
210,21
2 - ATUADOR HIDRAULICO
210,21
UN
1,0000
49,00
3 - MAÇANETA DA PORTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBA 9460 - SECRETARIA DE DESENV AGRÁRIO E 
MEIO AMBIENTE
49,00
UN
1,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
0,00
3.345,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
49
1279/000-2015       
111,50
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e 
brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na 
embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com 
responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. - CHAMEX - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE 
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.345,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
30,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
1.678,25
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
633
1323/000-2015       
1.420,02
Item:
1 - MOTOR DO VENTILADOR E DEFRETOR
Vl.Total:
1.420,02
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
258,23
2 - RESISTÊNCIA VENTOINHA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA DBA 9474 DE USO DA SECRETARIA 
- ASSISTÊNCIA
258,23
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
95,06
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
633
1352/000-2015       
95,06
Item:
1 - EXTINTOR PARA VEICULO - MANUTENÇÃO DO FORD FIESTA DBA 9474 DE USO DA SECRETARIA - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
95,06
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
0,00
1.672,50
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
68
1356/001-2015       
111,50
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e 
brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na 
embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com 
responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. - CHAMEX - PARA USO NA DIVISÃO DE 
CONTABILIDADE/TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
1.672,50
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
15,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
0,00
1.115,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
39
1393/000-2015       
111,50
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e 
brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na 
embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com 
responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. - CHAMEX - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.115,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
3.376,00
661
1475/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 01/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.376,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.376,00
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
3.798,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
0,00
661
1480/002-2015       
3.798,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 09/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.798,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
4.590,00
670
1485/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 03/2015 - C/C 28.289-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.590,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.590,00
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
5.000,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
0,00
670
1488/002-2015       
5.000,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 11/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
701,80
667
1494/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 02/2015 - C/C 27.900-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
701,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
701,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/03/2015 ATÉ 25/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
3.400,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
0,00
667
1499/002-2015       
3.400,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 10/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
746,50
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
560
1503/000-2015       
5,04
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS
Vl.Total:
252,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
8,15
2 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - FRIMESA
407,50
KG
50,0000
3,48
3 - FARINHA DE CEREAIS - NUTRIBOM - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO APOIO DAS 
CRECHES DA REDE DE ENSINO - C/C 27.858-0 BB - EDUCAÇÃO
87,00
UN
25,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
339,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
560
1504/000-2015       
5,04
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS
Vl.Total:
252,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
3,48
2 - FARINHA DE CEREAIS - NUTRIBOM - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE 
DE ENSINO - C/C 27.858-0 BB - EDUCAÇÃO
87,00
UN
25,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
407,50
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
505
1506/000-2015       
8,15
Item:
1 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - FRIMESA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS 
EMEIS DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
407,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
659,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
1512/000-2015       
5,04
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS
Vl.Total:
252,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
8,15
2 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - FRIMESA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS 
EMEFS DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO
407,50
KG
50,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
1.067,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
1520/000-2015       
5,04
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS
Vl.Total:
252,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
8,15
2 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - FRIMESA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS 
EE. MEDIO DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO
815,00
KG
100,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
911,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
1521/000-2015       
5,04
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS
Vl.Total:
504,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
8,15
2 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - FRIMESA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO 
ENS. FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO
407,50
KG
50,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
587,02
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
190
1525/000-2015       
73,50
Item:
1 - JUNTA DO CABEÇOTE
Vl.Total:
73,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
235,20
2 - JOGO DE JUNTA
235,20
1,0000
28,42
3 - FILTRO DO MOTOR
28,42
1,0000
83,30
4 - CORREIA DENTADA
83,30
1,0000
166,60
5 - TENSOR CORREIA DENTADA - MANUTENÇÃO DA VIATURA TP 06308 SIENA CMW 8449 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
166,60
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
98,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
190
1526/000-2015       
24,50
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DA VIATURA TP 06308 SIENA CMW 8449 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
98,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
39,20
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
190
1528/000-2015       
19,60
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MANUTENÇÃO DA VIATURA TP 06308 SIENA CMW 8449 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
734,02
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
190
1529/000-2015       
84,28
Item:
1 - RESERVATORIO EXPANSAO
Vl.Total:
84,28
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
27,44
2 - TAMPA DO RESERVATORIO EXPANSÃO
27,44
UN
1,0000
156,80
3 - VALVULA TERMOSTATICA
156,80
UN
1,0000
176,40
4 - BOMBA DAGUA
176,40
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/03/2015 ATÉ 25/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
63,70
5 - SENSOR TEMPERATURA
63,70
UN
1,0000
225,40
6 - RETENTOR DO MOTOR - MANUTENÇÃO DA VIATURA TP 06308 SIENA CMW 8449 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
225,40
JG
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
254,90
51
1597/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA
Vl.Total:
254,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
254,90
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.522,75
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
1605/000-2015       
2,14
Item:
1 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
PISTACHE - ACRILEX
Vl.Total:
96,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
45,0000
2,14
2 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
PINHEIRO - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
3 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
VERMELHO BEBÊ - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
4 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
VERMELHO ESCARLATE - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
5 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
VERMELHO FOGO - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
6 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
VERMELHO NATAL - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
7 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
VERMELHO TOMATE - ACRILEX
128,40
UN
60,0000
2,14
8 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
VERMELHO VIVO - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
9 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VINHO - 
ACRILEX
128,40
UN
60,0000
2,14
10 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
VIOLETA - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
11 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
VIOLETA COBALTO - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
15,97
12 - CHINELO DE DEDO, PRETO - N°35 - IPANEMA
159,70
UN
10,0000
15,97
13 - CHINELO DE DEDO, VERDE - N°35 - IPANEMA
79,85
UN
5,0000
15,97
14 - CHINELO DE DEDO, BRANCO - N°36 - IPANEMA - MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO CRAS - 
C/C 28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA
159,70
UN
10,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
855,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
1607/000-2015       
0,87
Item:
1 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
AMARELO CANÁRIO - ACRILEX
Vl.Total:
39,15
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
45,0000
0,87
2 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
AMARELO LIMÃO - ACRILEX
52,20
UN
60,0000
0,87
3 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
AMARELO PELE - ACRILEX
39,15
UN
45,0000
0,87
4 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
AMARELO OURO - ACRILEX
104,40
UN
120,0000
0,87
5 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AMORA 
- ACRILEX
39,15
UN
45,0000
0,87
6 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AREIA - 
ACRILEX
39,15
UN
45,0000
0,87
7 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
BEBÊ - ACRILEX
39,15
UN
45,0000
0,87
8 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
CARIBE - ACRILEX
39,15
UN
45,0000
0,87
9 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
CELESTE - ACRILEX
39,15
UN
45,0000
0,87
10 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
COBALTO - ACRILEX
39,15
UN
45,0000
2,14
11 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
MAR - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
12 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
MARINHO - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
13 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
96,30
UN
45,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/03/2015 ATÉ 25/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
PETRÓLEO - ACRILEX
2,14
14 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
TURQUESA - ACRILEX - MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO CRAS - C/C 28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA
96,30
UN
45,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.476,60
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
1611/000-2015       
2,14
Item:
1 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - LILÁS - 
ACRILEX
Vl.Total:
96,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
45,0000
2,14
2 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
MAGENTA - ACRILEX
128,40
UN
60,0000
2,14
3 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
MARROM - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
4 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - MENTA - 
ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
5 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
MOSTARDA - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
6 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - OCRE - 
ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
7 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - PALHA - 
ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
8 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - PÊSSEGO 
- ACRILEX
128,40
UN
60,0000
2,14
9 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - PINK - 
ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
10 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - PRETO 
- ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
11 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
PÚRPURA - ACRILEX
128,40
UN
60,0000
2,14
12 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - ROSA - 
ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
13 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - ROSA 
BEBÊ - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
14 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - ROSA 
CHÁ - ACRILEX - MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO CRAS - C/C 28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA
128,40
UN
60,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.572,90
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
1620/000-2015       
2,14
Item:
1 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - ROSA 
CICLAME - ACRILEX
Vl.Total:
96,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
45,0000
2,14
2 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - ROSA 
ESCURO - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
3 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - SALMÃO 
- ACRILEX
128,40
UN
60,0000
2,14
4 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
TANGERINA - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
5 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - UVA - 
ACRILEX
128,40
UN
60,0000
2,14
6 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
ABACATE - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
7 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
BANDEIRA - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
8 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
BEBÊ - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
9 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
FOLHA - ACRILEX
128,40
UN
60,0000
2,14
10 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
GRAMA - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
11 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
KIWI - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
12 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
MAÇà- ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
13 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
MUSGO - ACRILEX
128,40
UN
60,0000
2,14
14 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
192,60
UN
90,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/03/2015 ATÉ 25/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
OLIVA - ACRILEX - MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO CRAS - C/C 28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.712,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
1621/000-2015       
2,14
Item:
1 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
ULTRAMAR - ACRILEX
Vl.Total:
96,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
45,0000
2,14
2 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
BERINJELA - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
3 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - BRANCA 
- ACRILEX
235,40
UN
110,0000
2,14
4 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML -  
CAMURÇA - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
5 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
CARAMELO - ACRILEX
128,40
UN
60,0000
2,14
6 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
CENOURA - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
7 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - CÉPIA - 
ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
8 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - CINZA - 
ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
9 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - CINZA 
CHUMBO - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
10 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - CINZA 
LUNAR - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
11 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
CLAREADOR - ACRILEX
256,80
UN
120,0000
2,14
12 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - CORAL 
-  ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
13 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
JACARANDA - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
14 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
LARANJA - ACRILEX - MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO CRAS - C/C 28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA
128,40
UN
60,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
159,70
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
1624/000-2015       
15,97
Item:
1 - CHINELO DE DEDO, VERMELHO - N°36 - IPANEMA
Vl.Total:
79,85
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
15,97
2 - CHINELO DE DEDO, BRANCO - N°38 - IPANEMA - MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO CRAS - 
C/C 28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA
79,85
UN
5,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
247,40
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
653
1628/000-2015       
61,85
Item:
1 - FERRO PARA PASSAR ROUPA - MONDIAL - MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO CRAS - C/C 
28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
247,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
269,01
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
348
1740/000-2015       
24,50
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO
Vl.Total:
24,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
28,42
2 - OLEO DO MOTOR
142,10
UN
5,0000
28,67
3 - OLEO HIDRAULICO
57,33
FR
2,0000
22,54
4 - FLUIDO DE FREIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 9420 DO CEREST DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 269,01 - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
45,08
LT
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
942,76
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
348
1741/000-2015       
140,14
Item:
1 - CORPO DA VALVULA. TERMOSTATICA
Vl.Total:
140,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
145,04
2 - VALVULA TERMOSTATICA
145,04
1,0000
6,13
3 - ABRAÇADEIRA
12,25
UN
2,0000
15,19
4 - Aquisição de: TAMPA. DO RADIADOR
15,19
UN
1,0000
45,08
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
45,08
UN
1,0000
28,42
6 - FILTRO DE OLEO
28,42
UN
1,0000
185,22
7 - COXIM DO CAMBIO
185,22
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/03/2015 ATÉ 25/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
74,97
8 - Aquisição de: PALHETA
74,97
UN
1,0000
296,45
9 - Aquisição de: VALVULA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 9420 DO CEREST DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 942,76 - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
296,45
UN
1,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
282,60
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
458
1755/000-2015       
22,65
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
90,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
9,60
2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO DA CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA 
VIDATIVA - C/C 242-7 CEF - SAÚDE
192,00
LT
20,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
89,32
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
1799/000-2015       
4,06
Item:
1 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isento de 
matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, é permitido na fabricação do pão matéria 
prima enriquecida com vitaminas e minerais, deve também conte em sua composição ovos, gordura vegetal e 
leite integral. Embalagem primaria: Saco plástico atóxico com no mínimo 300 g. Validade mínima de 15 (quinze) 
dias. O produto deverá atender as legislações vigentes. - PANCO - PARA ATENDER O SEGMENTO: AEE - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
89,32
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
22,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
1.271,04
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
1844/000-2015       
5,04
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS
Vl.Total:
756,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
3,48
2 - FARINHA DE CEREAIS - NUTRIBOM
174,00
UN
50,0000
4,06
3 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - PANCO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: CRECHE 
- C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
341,04
PCT
84,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
178,64
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
1845/000-2015       
4,06
Item:
1 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - PANCO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: EMEI - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
178,64
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
44,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
3.493,08
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
1846/000-2015       
5,04
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS
Vl.Total:
252,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
8,15
2 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - FRIMESA
326,00
KG
40,0000
4,06
3 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - PANCO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO  - PARA ATENDER O SEGMENTO: EMEF - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
2.915,08
PCT
718,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
3.797,86
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
1847/000-2015       
5,04
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS
Vl.Total:
504,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
8,15
2 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - FRIMESA
326,00
KG
40,0000
4,06
3 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - PANCO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: E.E. 
FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
2.967,86
PCT
731,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
434,42
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
1848/000-2015       
4,06
Item:
1 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - PANCO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: E.E. 
FUNDAMENTAL EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
434,42
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
107,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
838,32
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
1849/000-2015       
5,04
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS
Vl.Total:
302,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
4,06
2 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - PANCO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: 
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
535,92
PCT
132,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
2.680,16
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
1850/000-2015       
5,04
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS
Vl.Total:
504,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
4,06
2 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - PANCO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: EMEF - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
2.176,16
PCT
536,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
629,30
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
1851/000-2015       
4,06
Item:
1 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - PANCO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: ETEC - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
629,30
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
155,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/03/2015 ATÉ 25/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
2.981,37
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
1855/000-2015       
411,60
Item:
1 - AQUISIÇÃO: KIT. EMBUCHAMENTO MANGA DE EIXO
Vl.Total:
823,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
564,69
2 - AQUISIÇÃO ; KIT. EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO
564,69
UN
1,0000
136,22
3 - Aquisiçao de: ROLAMENTO. EXTERNO CUBO DIANTEIRO
272,44
UN
2,0000
112,70
4 - Aquisição: ROLAMENTO. INTERNO CUBO DIANTEIRO
225,40
UNI
2,0000
44,10
5 - RETENTOR DO CUBO
88,20
UN
2,0000
102,90
6 - FILTRO DE AR. FILTRO DE AR EXTERNO
102,90
UN
1,0000
55,86
7 - FILTRO DE AR. INTERNO
55,86
UN
1,0000
76,44
8 - FILTRO DO MOTOR
76,44
1,0000
85,26
9 - FILTRO. SEDIMENTADOR
85,26
UN
1,0000
16,66
10 - FILTRO DIESEL
16,66
UN
1,0000
107,80
11 - REPARO. CILINDRO DO ESTABILIZADOR
215,60
UN
2,0000
145,04
12 - ROTULA. CILINDRO DA DIREÇÃO
290,08
UN
2,0000
164,64
13 - FILTRO HIDRAULICO - RETRO ESCAVADEIRA CASE MODELO 580 H - SERVIÇOS MUNICIPAIS
164,64
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
798,53
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
1856/000-2015       
266,18
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. HIDRAULICO - BALDE - RETRO ESCAVADEIRA CASE MODELO 580 H  - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
798,53
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
1.537,01
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
1863/000-2015       
1.089,76
Item:
1 - PAR LAMINA
Vl.Total:
1.089,76
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
8,04
2 - Aquisiçao de: PARAFUSO. DA LAMINA
208,94
UN
26,0000
238,31
3 - MANGUEIRA. HIDRAULICA - MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
238,31
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
1.072,50
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
1864/000-2015       
423,85
Item:
1 - ALAVANCA DO CAMBIO
Vl.Total:
423,85
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
193,18
2 - MANGUEIRA. HIDRAULICA
193,18
1,0000
380,38
3 - Aquisição de: SUPORTE. DA ALAVANCA DO CAMBIO
380,38
UN
1,0000
37,55
4 - AQUISIÇÃO: EIXO. GUIA ALAVANCA DO CAMBIO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
75,09
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
2.416,99
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
1865/000-2015       
149,26
Item:
1 - AQUISIÇÃO; VIGA. U DOBRADA
Vl.Total:
895,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
6,0000
335,01
2 - Aquisição de: CHAPA. DE FERRO
670,02
UN
2,0000
63,83
3 - TINTA. AMARELO CATERPILLAR
255,32
LT
4,0000
42,23
4 - FUNDO. PRIMER
168,90
LT
4,0000
142,39
5 - MANTA TERMICA. PARA FORRAR CAPOTA - PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR MODELO 955 L - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
427,17
UN
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
778,54
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
1868/000-2015       
389,27
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO 46 - MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD406 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
778,54
Vl. Unit.:
Un.:
BD
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
539,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
1870/000-2015       
539,00
Item:
1 - PARA-CHOQUE TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA BVZ 6178 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
539,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.453,34
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
1872/000-2015       
191,10
Item:
1 - REGULADOR DE PARTIDA
Vl.Total:
191,10
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
560,56
2 - REPARO ALTERNADOR
560,56
UN
1,0000
56,84
3 - CHICOTE 2 VIAS
113,68
UN
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/03/2015 ATÉ 25/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
127,40
4 - JOGO DE LAMPADAS
127,40
UN
1,0000
460,60
5 - FAROL DIREITO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SILVERADO PLACA KDQ 7007 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
460,60
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
860,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
1874/000-2015       
860,00
Item:
1 - COLMEIA RADIADOR - MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA CASE 580H - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
860,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
3.775,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
1875/000-2015       
3.775,00
Item:
1 - MANOPLA DO JOYSTICK - MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA CASE MODELO 845B - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.775,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
372,40
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1876/000-2015       
294,00
Item:
1 - SILENCIOSO
Vl.Total:
294,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
39,20
2 - ABRAÇADEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F12000 CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
78,40
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
285,18
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
1878/000-2015       
285,18
Item:
1 - Aquisição de: RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA DBA 9484 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
285,18
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
585,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
1879/000-2015       
585,00
Item:
1 - BATERIA 100 AMPERES - MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA CASE MODELO 580H - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
585,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
627,20
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
1880/000-2015       
264,60
Item:
1 - TUBO DO MOTOR
Vl.Total:
264,60
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
1,0000
107,80
2 - MANGUEIRA DO MOTOR
215,60
2,0000
147,00
3 - REPARO NO ELETRO VENTILADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POINTER CPV 1498 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
147,00
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.029,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
1882/000-2015       
411,60
Item:
1 - Aquisiçao de: FAROL
Vl.Total:
823,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
73,50
2 - Aquisição de: LANTERNA
147,00
UN
2,0000
29,40
3 - Aquisição de: LAMPADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1346 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
58,80
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
1.177,25
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
1884/000-2015       
468,00
Item:
1 - ROLAMENTO DO EIXO
Vl.Total:
936,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
112,13
2 - PORCA REGULAGEM DO ROLAMENTO
224,25
UN
2,0000
17,00
3 - ARRUELA TRAVA DA PORCA - MANUTENÇÃO DE TRATOR VALMET 685 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
17,00
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
497,84
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
1886/000-2015       
43,12
Item:
1 - KIT SUSPENSÃO TRANSEIRA
Vl.Total:
86,24
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
137,20
2 - MANGUEIRA DO MOTOR
137,20
1,0000
274,40
3 - FEIXE DE MOLA TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA DBA 9484 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
274,40
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
303,80
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1887/000-2015       
19,60
Item:
1 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE
Vl.Total:
117,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
9,80
2 - JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO
58,80
UN
6,0000
39,20
3 - COLA SILICONE
39,20
UN
1,0000
88,20
4 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 L CDZ 7816 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
88,20
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
316,16
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
1892/000-2015       
158,08
Item:
1 - Aquisição de: MANGUEIRA HIDRAULICA - MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
316,16
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/03/2015 ATÉ 25/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
2.091,32
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
1894/000-2015       
284,20
Item:
1 - AMORTECEDOR TRASEIRO
Vl.Total:
568,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
107,80
2 - Aquisiçao de: TERMINAL. DIREÇÃO LE
107,80
UN
1,0000
240,10
3 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
480,20
UN
2,0000
112,70
4 - COXIM. DIANTEIRO COM ROLAMENTO
225,40
UN
2,0000
58,80
5 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
117,60
UN
2,0000
42,14
6 - BATENTE DA SUSPENSAO. TRASEIRA
84,28
UN
2,0000
137,20
7 - AQUISIÇÃO: JOGO. BUCHA DA MOLA TRASEIRA
137,20
1,0000
370,44
8 - FECHADURA DA PORTA. LATERAL LD - PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DOBLO PLACA EHE 7178 DESTA 
SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 2% - VALOR LÍQUIDO R$ 2.091,32 - DES. AGRÁRIO
370,44
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
110,45
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
229
1898/000-2015       
1,01
Item:
1 - ARRUELA. CALÇO
Vl.Total:
2,01
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
2,0000
27,00
2 - Aquisiçao de: PINO . TRAVA COM ARGOLA
107,99
UN
4,0000
0,45
3 - CUPILHA. 4MM - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9467 DESTA SECRETARIA - 
APLICAR O DESCONTO DE 2,5% - VALOR LIQUIDO R$ 110,45 - DES. AGRÁRIO
0,45
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.229,90
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
1899/000-2015       
460,60
Item:
1 - FECHADURA PORTA LATERAL LE
Vl.Total:
460,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
220,50
2 - FECHADURA TRASEIRA INFERIOR
220,50
UN
1,0000
220,50
3 - FECHADURA TRASEIRA SUPERIOR
220,50
UN
1,0000
53,90
4 - BATENTE DA PORTA
107,80
UN
2,0000
220,50
5 - FECHADURA TRASEIRA CENTRAL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO EHE 7178 DESTA SECRETARIA - 
DES. AGRÁRIO
220,50
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
509,60
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
97
1907/000-2015       
93,10
Item:
1 - FLANGE BOMBA DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
93,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
151,90
2 - SENSOR NIVEL
151,90
UN
1,0000
24,50
3 - ANEL VEDAÇÃO TANQUE
24,50
UN
1,0000
4,90
4 - ABRAÇADEIRA
29,40
UN
6,0000
151,90
5 - LANTERNA DIANTEIRA
151,90
UN
1,0000
19,60
6 - Aquisição de: LAMPADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO BSV 5735 DESTA SECRETARIA - PLANEJ. 
URBANO
58,80
UN
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
807,52
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
657
1912/000-2015       
83,30
Item:
1 - ENGRENAGEM. DIANTEIRA VIRABREQUIM
Vl.Total:
83,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,16
2 - MAÇANETA DA PORTA. DIANTEIRA LE
41,16
UN
1,0000
73,50
3 - RETENTOR DO TRAMBULADOR
73,50
UN
1,0000
284,20
4 - TRAMBULADOR. DO CAMBIO
284,20
UN
1,0000
67,62
5 - RESERVATORIO DE AGUA
67,62
UN
1,0000
257,74
6 - LIAME. TRAMBULADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 9450 DE USO DO CREAS - C/C 28.287-1 
BB - VALOR COM DESCONTO R$ 807,52 - ASSISTÊNCIA
257,74
UN
1,0000
88.377,34
985/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
1924/001-2015       
88.377,34
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA FEVEREIRO/2015 - C/C 111-0 CEF 
- FINANÇAS
Vl.Total:
88.377,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
166,60
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
405
2320/000-2015       
166,60
Item:
1 - CHICOTE ELETRICO. DO PAINEL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4300 
DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 
2% NUM TOTAL DE R$ 166,60 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
166,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/03/2015 ATÉ 25/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
362,60
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
405
2321/000-2015       
362,60
Item:
1 - Aquisiçao de: REPARO. DO ALTERNADOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA 
DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM 
DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 362,60 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
362,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
656,60
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
405
2322/000-2015       
656,60
Item:
1 - MOTOR DE ARRANQUE - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM 
TOTAL DE R$ 656,60 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
656,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
981,47
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
405
2323/000-2015       
74,48
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
74,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
79,87
2 - FILTRO DE AR
79,87
UN
1,0000
149,94
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
149,94
UN
1,0000
364,56
4 - PASTILHA. TRASEIRA
364,56
1,0000
156,31
5 - Aquisição de: TRAVA. DA PINÇA DE FREIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER 
PLACA FQX 8103 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM 
DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 981,47 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
312,62
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
328,30
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
405
2324/000-2015       
31,85
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO
Vl.Total:
63,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
29,40
2 - OLEO 15W40. DIESEL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM 
TOTAL DE R$ 328,30 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
264,60
UN
9,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
981,47
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
405
2325/000-2015       
74,48
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
74,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
79,87
2 - FILTRO DE AR
79,87
UN
1,0000
149,94
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
149,94
UN
1,0000
364,56
4 - PASTILHA. TRASEIRA
364,56
1,0000
156,31
5 - Aquisição de: TRAVA. DA PINÇA DE FREIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER 
PLACA FSL 5328 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM 
DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 981,47 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
312,62
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
328,30
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
405
2327/000-2015       
31,85
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO
Vl.Total:
63,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
29,40
2 - OLEO 15W40. DIESEL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM 
TOTAL DE R$ 328,30 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
264,60
UN
9,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
981,47
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
405
2328/000-2015       
74,48
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
74,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
79,87
2 - FILTRO DE AR
79,87
UN
1,0000
149,94
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
149,94
UN
1,0000
364,56
4 - PASTILHA. TRASEIRA
364,56
1,0000
156,31
5 - Aquisição de: TRAVA. DA PINÇA DE FREIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER 
PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM 
DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 981,47 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
312,62
UN
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/03/2015 ATÉ 25/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
328,30
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
405
2329/000-2015       
31,85
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO
Vl.Total:
63,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
29,40
2 - OLEO 15W40. DIESEL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM 
TOTAL DE R$ 328,30 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
264,60
UN
9,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
502,74
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
405
2330/000-2015       
84,28
Item:
1 - Aquisiçao de: PIVO. L/E
Vl.Total:
84,28
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
107,80
2 - ROLAMENTO. RODA DIANTEIRA
215,60
UNI
2,0000
86,24
3 - CUBO DE RODA. DIANTEIRO
172,48
2,0000
30,38
4 - Aquisição de: TRAVA. DO ROLAMENTO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 
4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS 
DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 
2% NUM TOTAL DE R$ 502,74 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
30,38
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
593,88
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
405
2331/000-2015       
42,14
Item:
1 - BATENTE TRASEIRO
Vl.Total:
84,28
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
84,28
2 - Aquisiçao de: PIVO. L/D
84,28
UN
1,0000
4,90
3 - Aquisiçao de: PARAFUSO. DE RODA
19,60
UN
4,0000
69,58
4 - Aquisição de: BIELETA. TRASEIRA
139,16
UN
2,0000
50,96
5 - FILTRO. DE CABINE
50,96
UN
1,0000
215,60
6 - Aquisiçao de: TUBO. DO AR DO PAINEL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA 
DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM 
DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 593,88 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
215,60
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
352,80
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
2332/000-2015       
19,60
Item:
1 - LAMPADAS. DO FAROL
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
83,30
2 - BUZINA
83,30
UN
1,0000
147,00
3 - REPARO. DA CHAVE DE SETA
147,00
UN
1,0000
83,30
4 - CHICOTE ELETRICO. DA BUZINA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4300 
DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 
2% NUM TOTAL DE R$ 352,80 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
83,30
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
45,81
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
2334/000-2015       
22,91
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM 
TOTAL DE R$ 45,81 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
45,81
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.768,90
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
2336/000-2015       
44,10
Item:
1 - RETENTOR DO COMANDO
Vl.Total:
44,10
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
47,04
2 - RETENTOR. DO VIRA
47,04
UN
1,0000
92,12
3 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE VELAS
92,12
1,0000
166,60
4 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE CABOS DE VELAS
166,60
1,0000
63,70
5 - FILTRO DE OLEO
63,70
UN
1,0000
67,62
6 - FILTRO DE AR
67,62
UN
1,0000
83,30
7 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
83,30
1,0000
431,20
8 - Aquisiçao de: TUBO. DO MOTOR
431,20
UN
1,0000
37,24
9 - Aquisição de: JUNTA. DO CATALIZADOR
37,24
UN
1,0000
37,24
10 - JUNTA. SAIDA DO TUBO
37,24
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/03/2015 ATÉ 25/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
96,04
11 - CORREIA DENTADA
96,04
1,0000
235,20
12 - TENSOR CORREIA DENTADA
235,20
UN
1,0000
83,30
13 - CORREIA. DO ALTERNADOR
83,30
UN
1,0000
284,20
14 - MALHA. DO ESCAPE - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM S/10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM 
TOTAL DE R$ 1768,90 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
284,20
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
864,36
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
2337/000-2015       
264,60
Item:
1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
264,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
24,50
2 - ANEL DE VEDAÇAO
24,50
UN
1,0000
34,30
3 - MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL
34,30
UN
1,0000
9,80
4 - ABRAÇADEIRA
19,60
UN
2,0000
93,10
5 - CHICOTE ELETRICO. BOMBA DE COMBUSTIVEL
93,10
UN
1,0000
266,56
6 - BOCAL DO TANQUE
266,56
UN
1,0000
161,70
7 - SENSOR NIVEL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM S/10 PLACA CMW 1240 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 
864,36 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
161,70
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
637,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
405
2362/000-2015       
637,00
Item:
1 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA 
DBA 9423 DO 192 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 637,00 
- C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
637,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
744,80
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
405
2363/000-2015       
578,20
Item:
1 - BATERIA 90 AMPERES
Vl.Total:
578,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
166,60
2 - Aquisiçao de:CHICOTE. DA BOMBA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 
9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS 
DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 
2% NUM TOTAL DE R$ 744,80 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
166,60
UN
1,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
758,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
650
2374/000-2015       
7,60
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x 
0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD
Vl.Total:
380,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
7,56
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x 
0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS 
CRAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
378,00
KG
50,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
0,00
669,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
101
2392/000-2015       
111,50
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e 
brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na 
embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com 
responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. - CHAMEX - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
669,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
6,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
7.806,79
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
2413/000-2015       
1.520,55
Item:
1 - KIT MOTOR
Vl.Total:
1.520,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
215,82
2 - BRONZINA BIELA
215,82
JG
1,0000
613,12
3 - BRONZINA MANCAL
613,12
JG
1,0000
549,36
4 - JUNTA DE MOTOR. COMPLENTA
549,36
UN
1,0000
27,47
5 - TUCHO VALVULA
219,74
8,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/03/2015 ATÉ 25/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
480,69
6 - BOMBA  ÓLEO
480,69
1,0000
313,92
7 - BOMBA DE AGUA
313,92
UN
1,0000
117,72
8 - Aquisição de: CALÇO. LATERAL VIRABREQUIM
117,72
UN
1,0000
44,15
9 - BUCHA. DE BIELA ACABADA
176,58
UN
4,0000
39,24
10 - COLA SILICONE
78,48
UN
2,0000
19,62
11 - COLA JUNTA
19,62
UN
1,0000
4,91
12 - ABRAÇADEIRA
19,62
UN
4,0000
1,96
13 - CINTA PLASTICA
29,43
UN
15,0000
44,15
14 - Aquisição de: VALVULA. CABEÇOTE
353,16
UN
8,0000
49,05
15 - FILTRO DE OLEO MOTOR
49,05
UN
1,0000
14,72
16 - FILTRO HIDRAULICO
14,72
UN
1,0000
68,67
17 - FILTRO DE DIESEL
68,67
UN
1,0000
107,91
18 - FILTRO DE AR
107,91
UN
1,0000
17,66
19 - PARAFUSO. DE CABEÇOTE
423,79
UN
24,0000
12,75
20 - PARAFUSO. DO MOTOR
127,53
10,0000
132,44
21 - COXIM DO MOTOR. DIANTEIRO
264,87
UN
2,0000
132,44
22 - COXIM. DO MOTOR TRASEIRO
264,87
UN
2,0000
444,39
23 - BICO INJETOR - MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA DBA 2072 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.777,57
UN
4,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
2.744,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
2422/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: 
CRECHE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.744,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
560,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
588,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
2423/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: 
CRECHE NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
588,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
120,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
2.744,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
2430/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: 
EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.744,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
560,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
4.086,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
2436/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: E.E. 
ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.086,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
834,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
2.058,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
2437/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: E.E. 
FUNDAMENTAL EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.058,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
420,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
717,36
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
2463/000-2015       
72,52
Item:
1 - CAVALETE DE AGUA
Vl.Total:
72,52
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
47,04
2 - Aquisiçao de: TUBO. DE AGUA
47,04
UN
1,0000
274,40
3 - BOMBA DE AGUA
274,40
UN
1,0000
63,70
4 - MANGUEIRA. DE AGUA
127,40
2,0000
50,96
5 - SENSOR TEMPERATURA
50,96
UN
1,0000
145,04
6 - VALVULA TERMOSTATICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 2099 DE USO DO CRAS ARAPONGAL - 
C/C 28.286-3 VALOR COM DESCONTO R$ 717,36 - ASSISTÊNCIA
145,04
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
58,80
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
2464/000-2015       
19,60
Item:
1 - Aquisiçao de: ADITIVO. DO RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 2099 DE USO DO CRAS 
ARAPONGAL - C/C 28.286-3 VALOR COM DESCONTO R$ 58,00 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
58,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/03/2015 ATÉ 25/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.882,38
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
728
2465/000-2015       
643,47
Item:
1 - COLETOR DO ESCAPE. 2,00%
Vl.Total:
643,47
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
336,14
2 - AQUISIÇÃO: TUBO. SAIDA DO MOTOR - 2,00%
336,14
1,0000
220,89
3 - PINÇA DE FREIO. DIANTEIRA - 2,00%
441,78
UN
2,0000
230,50
4 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE MOLA DA SUSPENSÃO - 2,00% - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI - 
PLACA BRZ 2832 - CULTURA
460,99
2,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
540,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
2475/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - KRILL
Vl.Total:
260,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
400,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 2 - LOTE 2 - SEGMENTO: 
CRECHE CARMEM HELENA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
280,00
UN
400,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
996,17
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
2495/000-2015       
269,01
Item:
1 - DISCO
Vl.Total:
538,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
458,15
2 - PASTILHA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER VAN PLACA FQX 8103 DO SETOR 
DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM 
TOTAL DE R$ 996,17 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
458,15
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
64,68
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
2496/000-2015       
32,34
Item:
1 - FLUIDO. DOT. 4 DE FREIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER VAN PLACA FQX 
8103 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS 
DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 
2% NUM TOTAL DE R$ 64,68 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
64,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
996,17
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
2497/000-2015       
269,01
Item:
1 - DISCO
Vl.Total:
538,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
458,15
2 - PASTILHA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER  PLACA FSL 5328 DO SETOR DE 
APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM 
TOTAL DE R$ 996,17 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
458,15
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
64,68
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
2498/000-2015       
32,34
Item:
1 - FLUIDO. DOT. 4 DE FREIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 
DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 
2% NUM TOTAL DE R$ 64,68 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
64,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
996,17
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
2499/000-2015       
269,01
Item:
1 - DISCO
Vl.Total:
538,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
458,15
2 - PASTILHA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE 
APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM 
TOTAL DE R$ 996,17 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
458,15
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
64,68
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
2500/000-2015       
32,34
Item:
1 - FLUIDO. DOT. 4 DE FREIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 
DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 
2% NUM TOTAL DE R$ 64,68 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
64,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
588,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
2597/000-2015       
480,20
Item:
1 - Aquisição de: PARABRISA. VIGIA
Vl.Total:
480,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
107,80
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE BORRACHA FIAT PALIO WEEKEND PLACA BVZ 6178 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
107,80
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
431,20
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
2599/000-2015       
274,40
Item:
1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE MANGUEIRA DO MOTOR
Vl.Total:
274,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/03/2015 ATÉ 25/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
78,40
2 - Aquisiçao de: TUBO. DE MANGUEIRA DO MOTOR - VW SANTANA PLACA CDV 1346 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
156,80
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
39,20
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
2600/000-2015       
19,60
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - VW SANTANA PLACA CDV 1346 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.800,00
1544/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
UNIÃO DIRIG. MINIC. DE EDUCAÇÃO DO EST. DE 
S.PAULO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
59.480.558/0001-64
0,00
477
2777/000-2015       
1.800,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE ANUIDADE - UNDIME-SP - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA - C/C 404-7 
EDUC/15 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
300,00
1699/2015
Outros/Não Aplicável
CAROLINA LOPES GIAMOGESHI
0,00
300,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
F
221.586.398-65
0,00
237
3052/000-2015       
300,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DESPESA MIÚDA PARA ESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
1821/2015
Outros/Não Aplicável
JARBAS BORGES COSTA JUNIOR
0,00
300,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
325.001.958-56
0,00
85
3153/000-2015       
300,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO  - DESPESAS MIÚDAS - PARA UTILIZAÇÃO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E 
CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.679,99
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
278
3356/000-2015       
10.679,99
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CONTA 
PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
10.679,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
0,00
1.000,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
349.180.428-05
0,00
630
3379/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.000,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
0,00
35.000,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.535.386/0001-07
0,00
4
3382/000-2015       
35.000,00
Item:
1 - REPASSE DE RECURSO PARA SUBSIDIAR VIAGEM REF. PROCESSO Nº 4.839/15 TERMO DE COOPERAÇÃO 
TÉCNICA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO E A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DA 
COMITIVA OFICIAL DA CIDADE DE REGISTRO EM VISITA OFICIAL À CIDADE DE NAKATSUGAWA NO JAPÃO - 
GABINETE
Vl.Total:
35.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.290,66
486
3398/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.290,66
Un.:
%
Quantidade:
0,7400
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.097,06
486
3398/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.097,06
Un.:
%
Quantidade:
0,6300
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
580,80
486
3398/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,3300
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
387,20
47
3400/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
387,20
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
580,80
631
3401/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,3300
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
516,26
631
3401/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2900
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
367,65
198
3404/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
367,65
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
1.755,00
0,00
2301/2015
Pregão Eletrônico
MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
VEÍCULOS
255.000,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
06.020.318/0001-10
0,00
564
3454/000-2015       
255.000,00
Item:
1 - ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2 COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA VEICULAR - REF. A ADESÃO A ATA DE 
R.P. PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO E DEMAIS ENTIDADES 
AUTORIZADAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA VIGENTE, NA UNIÃO, ESTADOS DF, E 
Vl.Total:
255.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/03/2015 ATÉ 25/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
MUNICÍPIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - TERMO 
DE COMPROMISSO PAR 12554.SME - C/C 28.523-4 BB - EDUCAÇÃO
0,00
2255/2015
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
84,52
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
0,00
632
3455/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA CURITIBA/PR, DIA 17/03/2015 LEVAR INDIVÍDUO EM TRÂNSITO DE VOLTA AO 
VÍNCULO FAMILIAR - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
70,26
2,0000
0,00
2254/2015
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
84,52
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
0,00
632
3456/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA ARAÇOIABA DA SERRA/SP DIA 11/03/2015 - LEVAR PERTENCES DE INTERNOS - 
SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
70,26
2,0000
0,00
2253/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
84,52
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
632
3457/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA CURITIBA DIA 17/03/2015 - LEVAR INDIVÍDUO EM TRÂNSITO DE VOLTA AO 
VÍNCULO FAMILIAR - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
70,26
2,0000
0,00
2252/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
84,52
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
632
3458/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA ARAÇOIABA DA SERRA/SP DIA 11/03/2015 - PARA LEVAR PERTENCES DE 
INTERNOS - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
70,26
2,0000
0,00
2251/2015
Outros/Não Aplicável
ELVIS RIBEIRO
77,39
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
192.855.528-46
0,00
632
3459/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SÃO PAULO ACOMPANHAR O ADOLESCENTE ANDRÉ MINORU EM CONSULTA 
AGENDADA NA AACD - DIA 05/03/2015 SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 21h30 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
70,26
2,0000
0,00
2263/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
49,39
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
632
3460/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REF. VIAGEM À PRAIA GRANDE/SP PARA LEVAR FAMILIARES PARA VISITAR MENORES ACOLHIDOS DA 
FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 15/03/2015 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS18h00 - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
0,00
2209/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
2.750,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
0,00
396
3461/000-2015       
2.750,00
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.750,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2206/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
3.200,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
0,00
396
3462/000-2015       
3.200,00
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2215/2015
Outros/Não Aplicável
JANINE PEDROSO SCOLARO
84,52
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
822.833.629-20
0,00
466
3463/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHES - PARA PARTICIPAR DO EVENTO DIA MUNDIAL DA TUBERCULOSE NO CENTRO DE CONVENÇÃO 
REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 24/03/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA - 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
0,00
2207/2015
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
84,52
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
0,00
466
3464/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHES - PARA PARTICIPAR DO EVENTO DIA MUNDIAL DA TUBERCULOSE NO CENTRO DE CONVENÇÃO 
REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 24/03/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA - 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
0,00
2214/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
84,52
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
0,00
466
3465/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA LEVAR FUNCIONÁRIAS EZEIZA B. STOCKLES, JANINE P. SCOLARO E VALÉRIA C.P.T. DE 
OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO DIA MUNDIAL DA TUBERCULOSE NO CENTRO DE CONVENÇÃO 
14,26
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/03/2015 ATÉ 25/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 24/03/2015 - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
0,00
2273/2015
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
287,97
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
0,00
347
3466/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHES
21,39
3,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SAÚDE MENTAL NO TRABALHO" NO AUDITÓRIO DO 
INSTITUTO SEDES SAPIENTIAES EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA DIA 20/03/2015 ÀS 16h00 E RETORNO DIA 
21/03/2015 ÀS 18h00 - CONVÊNIO MS - CEREST - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
196,32
1,0000
0,00
2272/2015
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
323,10
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
0,00
347
3467/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
7,13
2 - LANCHES
21,39
3,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO MACRORREGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR NA 
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA DIA 31/03/2015 ÀS 16h00 E RETORNO DIA 
01/04/2015 ÀS 22h00 - CONVÊNIO MS - CEREST - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
196,32
1,0000
0,00
2243/2015
Outros/Não Aplicável
JEFFERSON RODRIGUES VELOSO
315,97
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
360.832.398-85
0,00
473
3468/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
7,13
2 - LANCHES
14,26
2,0000
196,32
3 - PERNOITE - CURSO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E CONTABILIDADE PÚBLICA NO DIA 09/03/2015 
REALIZADO PELA EMPRESA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA EM SÃO PAULO/SP 
- SAÍDA ÀS 15h DO DIA 08/03/2015 E RETORNO ÀS 21h30 DO DIA 09/03/2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
196,32
1,0000
0,00
2242/2015
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
315,97
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
0,00
473
3469/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
7,13
2 - LANCHES
14,26
2,0000
196,32
3 - PERNOITE - X SIMPÓRIO DA LAGE - LABORATÓRIO DE GESTÃO EDUCACIONAL DA FACULDADE DE 
EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - NO DIA 23/05/2015 EM CAMPINAS/SP - SAÍDA ÀS 
19h DO DIA 22/05/2015 E RETORNO ÀS 23h DO DIA 23/05/2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
196,32
1,0000
0,00
2245/2015
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
42,26
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
0,00
762
3470/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A JACUPIRANGA COM OS PROFESSORES DE JUDÔ PARA CAPACITAÇÃO EM 
ARBITRAGEM - DIA 15/03/2015 COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ESPORTES
7,13
1,0000
0,00
2218/2015
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
84,52
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
215.917.248-05
0,00
22
3471/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SP P/ LEVAR DOCUMENTOS NO TCESP INFORMAÇÕES SOBRE O IEGM 
SOLICITADAS PELO AGENTE DA FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA - CHEFE O SR. JAIR PREZOTTO - DIA 24/03/2015, 
SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTROLE INTERNO
70,26
2,0000
0,00
2316/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
98.000,00
0,00
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
513
3472/000-2015       
98.000,00
Item:
1 - DESPESA REF. AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 020/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE REGISTRO, 
OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DOS EXCEPCIONAIS DE REGISTRO - C/C 404-7 CEF 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
98.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2316/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
17.818,18
513
3472/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA REF. AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 020/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE REGISTRO, 
OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DOS EXCEPCIONAIS DE REGISTRO - C/C 404-7 CEF 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17.818,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.818,18
0,00
2344/2015
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
93.000,00
0,00
11.00.12.365.3.3.50.43.01
J
46.219.432/0001-99
0,00
546
3473/000-2015       
93.000,00
Item:
1 - DESPESA REF. AO TERMO DE CONVÊNIO 019/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE REGISTRO, 
Vl.Total:
93.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/03/2015 ATÉ 25/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
22
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
0,00
2344/2015
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.50.43.01
J
46.219.432/0001-99
9.300,00
546
3473/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA REF. AO TERMO DE CONVÊNIO 019/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE REGISTRO, 
OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.300,00
0,00
2324/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
97,50
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
3474/000-2015       
97,50
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO PARA FUTURAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE 
SAÚDE - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
97,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2325/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
2.225,12
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
278
3475/000-2015       
2.225,12
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PARA FUTURAS INSTALAÇÕES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.225,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2334/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
120,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
0,00
231
3476/000-2015       
2,40
Item:
1 - CONFECÇAO DE ADESIVO. 10cmX16cm - PARA UTILIZAÇÃO DOS RECIPIENTES PAPAPILHAS 
CONFECCIONADOS POR ESTA SECRETARIA PARA DISPOR NOS AMBIENTES PÚBLICOS E PRIVADOS - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
50,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
706,44
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
150
3477/000-2015       
58,87
Item:
1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇAO VOLANTE - PARA USO DESTA SECRETARIA NA DIVULGAÇÃO DO PLANO DE 
MOBILIDADE URBANA - TRÂNSITO
Vl.Total:
706,44
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
12,0000
0,00
6/2014
Pregão Presencial
PEFIL COMERCIAL LTDA
920,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
58.805.466/0001-44
0,00
2
3478/000-2015       
46,00
Item:
1 - OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTETICO, API SM, SAE 5W30 - FRASCO C/ 01 LITRO - PETROBRAS - PARA 
USO NO VEÍCULO OFICIAL DO PREFEITO - FOCUS PLACA DBA 9466 - GABINETE
Vl.Total:
920,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
0,00
755/2015
Dispensa
CARLOS CESAR MELLADO - ME
3.225,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.679.473/0001-67
0,00
319
3479/000-2015       
80,00
Item:
1 - LUVA DE BOX 14 OZ: Material: em 90 PU e 10% poliéster; modalidade: artes marciais; ajuste: Velcro; 
Tipo: dedo longo; Peso: aproxim. 880g; dimensões do produto ( AxLxP ): 26cm x 12cm x 2cm; garantia: contra 
defeitos de fabricação
Vl.Total:
1.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
20,0000
20,00
2 - BANDAGEM ELÁSTICO: Comprimento: 5 metros; largura: 5cm. Apresenta composição em algodão que 
controla a umidade do suor, além de proteger as articulações dos dedos e punhos
400,00
PAR
20,0000
40,00
3 - CANELEIRA COM PÉ DE ELASTANO: Revestida de elastano, em enchimento de borracha EVA.
800,00
PAR
20,0000
85,00
4 - APARADOR DE CHUTE: Revestimento: PU; enchimento: espuma; dimensões: 42,0cm x 20,0cm x 15,0cm ( 
CxLxA); peso: 1.12kg - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2015 - CONTRATO 22/2015 - PAB - C/C 
0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
425,00
PAR
5,0000
0,00
755/2015
Dispensa
CARLOS CESAR MELLADO - ME
3.725,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.679.473/0001-67
0,00
431
3480/000-2015       
80,00
Item:
1 - LUVA DE BOX 14 OZ: Material: em 90 PU e 10% poliéster; modalidade: artes marciais; ajuste: Velcro; 
Tipo: dedo longo; Peso: aproxim. 880g; dimensões do produto ( AxLxP ): 26cm x 12cm x 2cm; garantia: contra 
defeitos de fabricação
Vl.Total:
1.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
15,0000
20,00
2 - BANDAGEM ELÁSTICO: Comprimento: 5 metros; largura: 5cm. Apresenta composição em algodão que 
controla a umidade do suor, além de proteger as articulações dos dedos e punhos
300,00
PAR
15,0000
40,00
3 - CANELEIRA COM PÉ DE ELASTANO: Revestida de elastano, em enchimento de borracha EVA.
600,00
PAR
15,0000
8,00
4 - PROTETOR BUCAL: Material: em etil vinil acetato; ajuste: encaixe anatômico; peso aproximado: 20g; 
garantia: contra defeitos de fabricação
120,00
PAR
15,0000
400,00
5 - SACO DE PANCADA: 1,40m: Elaborado em courvin PVC espalmado e ráfia laminada de polipropileno, o 
acessório tem alta durabilidade e resistência, garantindo a prática de exercícios com alta e baixa intensidade. E 
a corrente de aço garante a firmeza do produto no local que for pendurado, evitando acidentes.
800,00
UN
2,0000
85,00
6 - APARADOR DE CHUTE: Revestimento: PU; enchimento: espuma; dimensões: 42,0cm x 20,0cm x 15,0cm ( 
CxLxA); peso: 1.12kg
425,00
PAR
5,0000
40,00
7 - COTOVELEIRA: Material: confeccionada em poliéster e plástico resistente; acolchoada na parte interna; 
ajuste através de velcro; peso aproximado: 240g (o peso varia de acordo com o tamanho); garantia: contra 
defeitos de fabricação. - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2015 - CONTRATO 22/2015 - CAPS - C/C 
0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
280,00
PAR
7,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/03/2015 ATÉ 25/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
23
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
2319/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
2.190,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
67.372.052/0001-60
0,00
400
3481/000-2015       
36,50
Item:
1 - TORPEDO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1M3. Torpedo verde com lacre de segurança - PARA USO DO 
SETOR DE 192 NA REMOÇÃO DE PACIENTES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.190,00
Vl. Unit.:
Un.:
M3
Quantidade:
60,0000
0,00
2320/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
1.200,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
0,00
406
3482/000-2015       
600,00
Item:
1 - ADESIVAÇÃO DE VEÍCULO/AMBULÂNCIA - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS NA ADESIVAÇÃO DE 
AMBULÂNCIAS 0KM - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
1927/2015
Dispensa
GRAFICA SOSET IND. E COM.  LTDA
459,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
49.204.274/0001-91
0,00
458
3483/000-2015       
43,00
Item:
1 - CARIMBO EM MADEIRA -13CM X 6CM
Vl.Total:
301,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
15,80
2 - CARIMBO DE ASSINATURA AUTOMATICO DISPENSA DE LICITAÇÃO 009/2015: AQUISIÇÃO DE CARIMBOS - 
VIG. EPID. - C/C 0903/006/624028-1 - CEF - SAÚDE
158,00
UN
10,0000
0,00
1927/2015
Dispensa
GRAFICA SOSET IND. E COM.  LTDA
4.704,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
49.204.274/0001-91
0,00
319
3484/000-2015       
9,70
Item:
1 - CARIMBO DE MADEIRA - 5CM X 2CM
Vl.Total:
291,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
39,00
2 - CARIMBO EM MADEIRA - 9CM X 7,5CM
1.170,00
UN
30,0000
43,00
3 - CARIMBO EM MADEIRA -13CM X 6CM
1.505,00
UN
35,0000
15,80
4 - CARIMBO DE ASSINATURA AUTOMATICO - FIS. - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
1.738,00
UN
110,0000
0,00
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
4.681,68
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
0,00
3
3485/000-2015       
4.681,68
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - Cº 070/2013 - GABINETE
Vl.Total:
4.681,68
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
6.790,50
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
51
3486/000-2015       
2.295,02
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
5.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
540,50
%
0,8000
1.369,50
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE 
ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15 (QUINZE) MESES - TODAS AS SECRETARIAS E GABINETE - CONTRATO Nº 
090/2014 - ADMINISTRAÇÃO
1.150,00
%
0,8400
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
1.104,79
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
211
3487/000-2015       
4,25
Item:
1 - PREGO 18X27 - GERDAU
Vl.Total:
63,75
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
5,60
2 - PREGO 15X15 - GERDAU
11,20
KG
2,0000
46,50
3 - MANGUEIRA DE PAD 3/4 - ROLO COM 100 M - PIETROBON
139,50
RL
3,0000
121,30
4 - Caixa de inspeção de concreto 60 X 45 com tampa padrão SABESP - CORSO
606,50
UN
5,0000
55,00
5 - Carrinho de mão com braço tubular  e caçamba metálico, com pneu com câmara de 50 litros - 
TRAMONTINA
275,00
UN
5,0000
4,42
6 - PREGO 19 X 36 - GERDAU - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
8,84
KG
2,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
295,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
211
3488/000-2015       
5,90
Item:
1 - LAMPADA PL ELETRONICA FLUORESCENTE E27 3U 20WX220V - OUROLUX - PARA USO DESTA SECRETARIA 
- SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
295,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
326,25
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
657
3489/000-2015       
2,80
Item:
1 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
Vl.Total:
28,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
7,00
2 - ALHO GRANDE - CEAGESP
35,00
KG
5,0000
3,50
3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
35,00
KG
10,0000
0,91
4 - REPOLHO LISO EXTRA - CEAGESP
4,55
KG
5,0000
1,45
5 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
14,50
KG
10,0000
1,75
6 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
17,50
KG
10,0000
2,33
7 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
23,30
KG
10,0000
0,99
8 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
14,85
KG
15,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/03/2015 ATÉ 25/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
24
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2,15
9 - AGRIÃO - MAÇO GRANDE - CEAGESP
10,75
5,0000
1,05
10 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
10,50
10,0000
1,87
11 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
18,70
KG
10,0000
2,80
12 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
14,00
KG
5,0000
1,94
13 - BATATINHA PARA APERITIVO - CEAGESP
29,10
KG
15,0000
1,97
14 - COCO. - CEAGESP
9,85
UN
5,0000
1,87
15 - NABO.- CEAGESP
9,35
KG
5,0000
2,10
16 - RÚCULA - CEAGESP
10,50
5,0000
2,72
17 - MAÇàFUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS 
- C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
40,80
KG
15,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
304,70
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
671
3490/000-2015       
2,80
Item:
1 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
Vl.Total:
14,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
7,00
2 - ALHO GRANDE - CEAGESP
35,00
KG
5,0000
3,50
3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
35,00
KG
10,0000
0,91
4 - REPOLHO LISO EXTRA - CEAGESP
4,55
KG
5,0000
1,45
5 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
14,50
KG
10,0000
1,75
6 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
17,50
KG
10,0000
2,33
7 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
34,95
KG
15,0000
0,99
8 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
14,85
KG
15,0000
2,15
9 - AGRIÃO - MAÇO GRANDE - CEAGESP
10,75
5,0000
1,05
10 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
5,25
5,0000
1,87
11 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
28,05
KG
15,0000
2,80
12 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
14,00
KG
5,0000
1,94
13 - BATATINHA PARA APERITIVO - CEAGESP
19,40
KG
10,0000
1,97
14 - COCO. - CEAGESP
9,85
UN
5,0000
1,87
15 - NABO. - CEAGESP
9,35
KG
5,0000
2,10
16 - RÚCULA - CEAGESP
10,50
5,0000
2,72
17 - MAÇàFUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE 
PERMANÊNCIA BREVE - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
27,20
KG
10,0000
0,00
1450/2014
Pregão Presencial
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITA
1.980,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
02.881.877/0001-64
0,00
654
3491/000-2015       
9,00
Item:
1 - FRALDA DESCARTAVEL ADULTO M - PROTEGE - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O ADOLESCENTE ANDRÉ 
MINORU CONFORME ACORDO EM REUNIÃO DE REDE EM CUMPRIMENTO AO TAC - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.980,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
220,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
430,64
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
671
3492/000-2015       
2,90
Item:
1 - TANGERINA
Vl.Total:
29,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
1,70
2 - MANDIOCA MÉDIA
17,00
KG
10,0000
3,80
3 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
19,00
UN
5,0000
1,92
4 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
28,80
KG
15,0000
1,90
5 - CEBOLA MÉDIA
19,00
KG
10,0000
4,50
6 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA
22,50
KG
5,0000
1,34
7 - ALFACE CRESPA - EXTRA
6,70
UN
5,0000
2,04
8 - CENOURA EXTRA MÉDIA
20,40
KG
10,0000
2,04
9 - CHUCHU EXTRA MÉDIO
10,20
KG
5,0000
1,37
10 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE
6,85
5,0000
3,40
11 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
17,00
UN
5,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/03/2015 ATÉ 25/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
25
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3,76
12 - PEPINO JAPONÊS EXTRA
18,80
KG
5,0000
2,50
13 - OVO DE CODORNA
12,50
DZ
5,0000
0,90
14 - ABOBORA CABOCHA
4,50
KG
5,0000
2,70
15 - INHAME
13,50
KG
5,0000
2,06
16 - MAMAO FORMOSA GRANDE
10,30
KG
5,0000
4,20
17 - MARACUJA AZEDO
21,00
KG
5,0000
4,70
18 - AMENDOIM COM CASCA
14,10
KG
3,0000
1,70
19 - LIMAO
5,10
KG
3,0000
1,37
20 - REPOLHO ROXO
6,85
KG
5,0000
3,03
21 - ABACATE
15,15
KG
5,0000
1,90
22 - BERINJELA
9,50
KG
5,0000
2,28
23 - BRÓCOLIS
6,84
UN
3,0000
13,00
24 - GENGIBRE
39,00
KG
3,0000
3,90
25 - MELAO
19,50
UN
5,0000
3,43
26 - MORANGO
17,15
CX
5,0000
4,90
27 - PÊRA.
14,70
KG
3,0000
1,90
28 - ESPINAFRE - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE PERMANÊNCIA 
BREVE - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
5,70
3,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
634,45
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
657
3493/000-2015       
2,90
Item:
1 - TANGERINA
Vl.Total:
29,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
1,70
2 - MANDIOCA MÉDIA
17,00
KG
10,0000
3,80
3 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
19,00
UN
5,0000
1,92
4 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
28,80
KG
15,0000
1,90
5 - CEBOLA MÉDIA
19,00
KG
10,0000
4,50
6 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA
22,50
KG
5,0000
1,34
7 - ALFACE CRESPA - EXTRA
13,40
UN
10,0000
2,04
8 - CENOURA EXTRA MÉDIA
30,60
KG
15,0000
2,04
9 - CHUCHU EXTRA MÉDIO
10,20
KG
5,0000
1,37
10 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE
13,70
10,0000
3,40
11 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
34,00
UN
10,0000
3,76
12 - PEPINO JAPONÊS EXTRA
37,60
KG
10,0000
2,50
13 - OVO DE CODORNA
25,00
DZ
10,0000
0,90
14 - ABOBORA CABOCHA
4,50
KG
5,0000
2,70
15 - INHAME
13,50
KG
5,0000
2,06
16 - MAMAO FORMOSA GRANDE
20,60
KG
10,0000
4,20
17 - MARACUJA AZEDO
42,00
KG
10,0000
4,70
18 - AMENDOIM COM CASCA
23,50
KG
5,0000
1,70
19 - LIMAO
8,50
KG
5,0000
1,37
20 - REPOLHO ROXO
13,70
KG
10,0000
3,03
21 - ABACATE
15,15
KG
5,0000
1,90
22 - BERINJELA
9,50
KG
5,0000
2,28
23 - BRÓCOLIS
11,40
UN
5,0000
13,00
24 - GENGIBRE
65,00
KG
5,0000
3,90
25 - MELAO
39,00
UN
10,0000
3,43
26 - MORANGO
34,30
CX
10,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/03/2015 ATÉ 25/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
26
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
4,90
27 - PÊRA.
24,50
KG
5,0000
1,90
28 - ESPINAFRE - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
9,50
5,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.513,50
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
3494/000-2015       
2,80
Item:
1 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
Vl.Total:
84,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
7,00
2 - ALHO GRANDE - CEAGESP
210,00
KG
30,0000
3,50
3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
175,00
KG
50,0000
0,91
4 - REPOLHO LISO EXTRA - CEAGESP
18,20
KG
20,0000
1,45
5 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
72,50
KG
50,0000
1,75
6 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
70,00
KG
40,0000
2,33
7 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
93,20
KG
40,0000
0,99
8 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
49,50
KG
50,0000
2,15
9 - AGRIÃO - MAÇO GRANDE - CEAGESP
64,50
30,0000
1,05
10 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
42,00
40,0000
1,87
11 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
112,20
KG
60,0000
2,80
12 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
84,00
KG
30,0000
1,94
13 - BATATINHA PARA APERITIVO - CEAGESP
97,00
KG
50,0000
1,97
14 - COCO. - CEAGESP
59,10
UN
30,0000
1,87
15 - NABO. - CEAGESP
56,10
KG
30,0000
2,10
16 - RÚCULA - CEAGESP
63,00
30,0000
2,72
17 - MAÇàFUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
163,20
KG
60,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
2.874,90
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
650
3495/000-2015       
2,90
Item:
1 - TANGERINA
Vl.Total:
145,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
1,70
2 - MANDIOCA MÉDIA
85,00
KG
50,0000
3,80
3 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
228,00
UN
60,0000
1,92
4 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
115,20
KG
60,0000
1,90
5 - CEBOLA MÉDIA
57,00
KG
30,0000
4,50
6 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA
180,00
KG
40,0000
1,34
7 - ALFACE CRESPA - EXTRA
26,80
UN
20,0000
2,04
8 - CENOURA EXTRA MÉDIA
102,00
KG
50,0000
2,04
9 - CHUCHU EXTRA MÉDIO
40,80
KG
20,0000
1,37
10 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE
27,40
20,0000
3,40
11 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
102,00
UN
30,0000
3,76
12 - PEPINO JAPONÊS EXTRA
150,40
KG
40,0000
2,50
13 - OVO DE CODORNA
125,00
DZ
50,0000
0,90
14 - ABOBORA CABOCHA
36,00
KG
40,0000
2,70
15 - INHAME
81,00
KG
30,0000
2,06
16 - MAMAO FORMOSA GRANDE
61,80
KG
30,0000
4,20
17 - MARACUJA AZEDO
126,00
KG
30,0000
4,70
18 - AMENDOIM COM CASCA
94,00
KG
20,0000
1,70
19 - LIMAO
34,00
KG
20,0000
1,37
20 - REPOLHO ROXO
27,40
KG
20,0000
3,03
21 - ABACATE
30,30
KG
10,0000
1,90
22 - BERINJELA
57,00
KG
30,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/03/2015 ATÉ 25/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
27
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2,28
23 - BRÓCOLIS
114,00
UN
50,0000
13,00
24 - GENGIBRE
390,00
KG
30,0000
3,90
25 - MELAO
78,00
UN
20,0000
3,43
26 - MORANGO
205,80
CX
60,0000
4,90
27 - PÊRA.
98,00
KG
20,0000
1,90
28 - ESPINAFRE - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - 
C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
57,00
30,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
10.534,50
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
650
3496/000-2015       
30,44
Item:
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
Vl.Total:
9.132,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
300,0000
11,55
2 - CAFÉ PRONTO
577,50
LT
50,0000
16,50
3 - CHÁ PRETO PRONTO - AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 - ASSISTÊNCIA
825,00
LT
50,0000
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
3.294,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
348
3497/000-2015       
10,98
Item:
1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
Vl.Total:
658,80
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
60,0000
10,98
2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
1.976,40
UNI
180,0000
10,98
3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
494,10
UNI
45,0000
10,98
4 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES - PARA USO DO CEREST NA SEMANA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL  - 12 DE JUNHO - 
COM RECURSO MS - CEREST - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
164,70
UNI
15,0000
0,00
4911/2014
Pregão Presencial
CLAUDIO LUIZ DOS SANTOS - ME
6.340,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.007.818/0001-36
0,00
239
3498/000-2015       
3,17
Item:
1 - GRAMA TIPO ESMERALDA (em placas enroladas medindo aproximadamente 0,40 x 1,25m) - PARA 
MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO DO MUNICÍPIO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
6.340,00
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
2.000,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
260,68
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
3499/000-2015       
11,76
Item:
1 - BUCHA. BANDEJA TRASEIRA
Vl.Total:
94,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
8,0000
88,20
2 - REPARO. FEIXE MOLA
88,20
UN
1,0000
19,60
3 - CALÇO DE MOLA - PARA MANUTENÇÃO DO CARRO UNO PLACA EHE 7179 DESTA SECRETARIA - APLICAR 
DESCONTO DE 2% - VALOR LÍQUIDO R$ 260,68 - DES. AGRÁRIO
78,40
UN
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
160,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
231
3500/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
50,00
2 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7179 DESTA 
SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 50% VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 160,00 - DES. AGRÁRIO
60,00
HR
1,2000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
127,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
229
3501/000-2015       
127,00
Item:
1 - EXTENSÃO. DA ALAVANCA DO COMANDO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND  - PLACA 
DBA 9467 DESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 2,5% - VALOR LÍQUIDO DE R$ 127,00 - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
127,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
156,80
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
3502/000-2015       
137,20
Item:
1 - BENDIX DE PARTIDA
Vl.Total:
137,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
9,80
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: CORSA DBA 9445 PERTENCENTE A SME VALOR 
TOTAL R$ 156,80 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
19,60
UN
2,0000
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/03/2015 ATÉ 25/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
28
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
275,38
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
474
3503/000-2015       
124,95
Item:
1 - REGULADOR DE VOLTAGEM
Vl.Total:
124,95
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
42,14
2 - ROLAMENTO
84,28
UN
2,0000
11,76
3 - Aquisição de: ANEL
11,76
UN
1,0000
54,39
4 - JOGO DE REPARO - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: FIESTA DBA 2092 PERTENCENTE A SME - VALOR 
TOTAL R$ 275,38 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
54,39
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
90,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
477
3504/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO PARA P VEÍCULO: FIESTA DBA 2092 PERTENCENTE A SME VALOR TOTAL 
R$ 90,00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
160,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
477
3505/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
30,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
50,00
2 - ALINHAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
3 - SERVIÇO. DE ELETRICA - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: CORSA DBA 9445 PERTENCENTE A SME - 
VALOR TOTAL R$ 160,00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
90,00
HR
1,8000
0,00
2223/2015
Outros/Não Aplicável
IRAPUàBERTELLI COSTA
39,71
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
267.500.028-03
0,00
100
3506/000-2015       
33,01
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6,70
2 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS DIA 18/12/2014 NO ESCRITÓRIO DA GEDUR PARA TRATAR DA UTILIZAÇÃO 
DE RECURSOS DE RENDIMENTOS FINANCEIROS DA CONTA CONVÊNIOS DO MERCADO MUNICIPAL - COM 
SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 18h00 - PLANEJ. URBANO
6,70
1,0000
0,00
2346/2015
Outros/Não Aplicável
LUIZ GONÇALVES GONZAGA
1.599,48
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
784.136.998-00
0,00
100
3507/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
421,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
12,0000
196,32
2 - PERNOITES - VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL 
E IMPLANTAÇÃO DA DECLARAÇÃO ELETRÔNICA PARA CADASTRO DE IMÓVEIS RURAIS REALIZADO PELO 
INCRA - ARARAQUARA/SP - SAÍDA DIA 22/03/2015 ÀS 13h00 - RETORNO DIA 28/03/2015 ÀS14h00 - GABINETE
1.177,92
6,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 26 de Março de 2015.